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发布时间:2015-10-13 16:30:25 来源:温岭市妇女联合会 作者:温岭市妇女联合会 阅读次数:
市妇联2014年部门决算(公开文档)
一、概况
温岭市妇女联合会(简称温岭市妇联)是温岭市委领导下的全市各界妇女的群众团体,致力于代表和维护妇女权益,促进男女平等。核定行政编制6人,行政工勤人员1人,事业编制4人,内设主席室、副主席室、办公室、维权发展部、妇儿工委办室、妇女儿童活动中心。
主要职能
1.宣传、执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规;
2、团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。
3、依法维护妇女儿童的合法权益;
4、加强妇女组织建设,提倡“四自精神”;
5、普及家庭教育知识,开展“文明家庭”创建活动。
二、2014年部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
2014年本年收入合计 254.82 万元,其中:财政拨款收入 万元,专户资金 254.82 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。
2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 3.47 万元。
(二)支出决算总体情况
2014年本年支出合计 254.82 万元。包括人员支出 175.36万元,日常公用支出15.66 万元,项目支出 63.8 万元,事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元。
2014年结转下年 3.47 万元(含决算结余分配)。
(三)2014年 “三公”经费决算情况
1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 0 万元,比上年下降(增长) 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中,安排本单位组织出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。
2.公务接待费:2014年公务接待费支出 2.22 万元,比上年下降44.37 %。主要用于接待……等支出。其中,本单位公务接待 20 批次, 220人次。
3.公务用车购置 0 万元(2014年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量 0 辆),比上年下降(增长) 0 %;公务用车运行维护费 3.3 万元,比上年下降 17.09 %。
2014 年部门收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:温岭市妇联 | 金额单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、公共财政预算拨款收入 | 2548161.83 | 一、基本支出 | 1910128.37 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 工资福利支出 | 1163866.15 | |
三、上级补助收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 589707.83 | |
四、事业收入 | 商品和服务支出 | 156554.39 | |
五、经营收入 | 其他资本性支出 | ||
六、其他收入 | 二、项目支出 | 638033.46 | |
行政事业类项目支出 | 638033.46 | ||
基本建设类项目支出 | |||
三、经营支出 | |||
本年收入合计 | 2548161.83 | 本年支出合计 | 2548161.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 34704.95 | 年末结转和结余 | 34704.95 |
基本支出结转 | 1940.04 | 基本支出结转 | 1940.04 |
项目支出结转和结余 | 32764.91 | 项目支出结转和结余 | 32764.91 |
总计 | 2582866.78 | 总计 | 2582866.78 |
公开02表 | |||||
编制单位: | 2014年度 | 金额单位:元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 2,548,161.83 | 1,717,444.37 | 830,717.46 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,096,490.25 | 1,265,772.79 | 830,717.46 | |
20129 | 群众团体事务 | 1,903,806.25 | 1,265,772.79 | 638,033.46 | |
2012901 | 行政运行 | 821,578.80 | 821,578.80 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5,997.00 | 5,997.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 444,193.99 | 444,193.99 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 632,036.46 | 632,036.46 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 192,684.00 | 192,684.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 192,684.00 | 192,684.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 451,671.58 | 451,671.58 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 451,671.58 | 451,671.58 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 451,671.58 | 451,671.58 | ||
行政事业类项目收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决06-1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:台州市温岭市妇女联合会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||||||
小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 670,798.37 | 32,764.91 | 32,764.91 | 638,033.46 | 638,033.46 | 638,033.46 | 32,764.91 | 32,764.91 | 32,764.91 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 670,798.37 | 32,764.91 | 32,764.91 | 638,033.46 | 638,033.46 | 638,033.46 | 32,764.91 | 32,764.91 | 32,764.91 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 670,798.37 | 32,764.91 | 32,764.91 | 638,033.46 | 638,033.46 | 638,033.46 | 32,764.91 | 32,764.91 | 32,764.91 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5,997.00 | 5,997.00 | 5,997.00 | 5,997.00 | ||||||||||||||
2012902 | 妇女儿童活动中心新进人员办公设备 | 5,997.00 | 5,997.00 | 5,997.00 | 5,997.00 | ||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 664,801.37 | 32,764.91 | 32,764.91 | 632,036.46 | 632,036.46 | 632,036.46 | 32,764.91 | 32,764.91 | 32,764.91 | |||||||||
2012999 | 网络维护费 | 13,005.71 | 13,005.71 | 13,005.71 | 13,005.71 | 13,005.71 | 13,005.71 | ||||||||||||
2012999 | 受人口流动影响的儿童保护经费 | 19,759.20 | 19,759.20 | 19,759.20 | 19,759.20 | 19,759.20 | 19,759.20 | ||||||||||||
2012999 | 双学双比巾帼建功 | 27,123.95 | 27,123.95 | 27,123.95 | 27,123.95 | ||||||||||||||
2012999 | 妇儿工委办经费 | 99,716.77 | 99,716.77 | 99,716.77 | 99,716.77 | ||||||||||||||
2012999 | 妇女儿童活动中心 | 61,466.90 | 61,466.90 | 61,466.90 | 61,466.90 | ||||||||||||||
2012999 | 妇女活动阵地规范化建设 | 43,234.40 | 43,234.40 | 43,234.40 | 43,234.40 | ||||||||||||||
2012999 | 基层组织建设与女村官培训费 | 83,920.64 | 83,920.64 | 83,920.64 | 83,920.64 | ||||||||||||||
2012999 | 十二五妇女儿童发展规划中期 | 22,972.60 | 22,972.60 | 22,972.60 | 22,972.60 | ||||||||||||||
2012999 | 网络维护更新费用 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||
2012999 | 新农村巾帼创业致富工程 | 36,821.00 | 36,821.00 | 36,821.00 | 36,821.00 | ||||||||||||||
2012999 | 温岭市十三次妇女代表大会经费 | 34,016.20 | 34,016.20 | 34,016.20 | 34,016.20 | ||||||||||||||
2012999 | 三八节经费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||
2012999 | 创建平安家庭工作经费 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||||||||||
2012999 | 儿童少年经费 | 817.00 | 817.00 | 817.00 | 817.00 | ||||||||||||||
2012999 | 家庭教育与文化建设 | 34,325.20 | 34,325.20 | 34,325.20 | 34,325.20 | ||||||||||||||
2012999 | 妇女权益保障 | 6,606.00 | 6,606.00 | 6,606.00 | 6,606.00 | ||||||||||||||
2012999 | 六一节经费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||
2012999 | 普法与宣传经费 | 34,815.80 | 34,815.80 | 34,815.80 | 34,815.80 | ||||||||||||||
基本建设类项目收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||
编制单位: | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设支出拨款 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 0 | |||||||||||||||||||